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生產(chǎn)出口企業(yè),委外加工(加工費發(fā)票)可以申請退稅嗎?



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老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)申報退稅,委外加工收回的產(chǎn)品可以申請退稅嗎?需要哪些進項票呢?
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您好,老師,請問如果委外加工商品中有出口免抵退的商品,取得的加工費進項稅可以抵扣嗎?
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老師好!我想問一下,銷售出口(正常報關(guān))的產(chǎn)品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請退稅,那這些外采的成品我們報關(guān)出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進項轉(zhuǎn)出也不申請退稅?
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生產(chǎn)型出口退稅是必須要有自己的生產(chǎn)設(shè)備嘛?我們是生產(chǎn)銷售智能手表,買材料發(fā)給委外加工廠加工成品對外銷售,這屬于生產(chǎn)型出口企業(yè)嘛?
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我公司是農(nóng)藥生產(chǎn)及銷售企業(yè),現(xiàn)公司委外加工一批農(nóng)藥,對方開給我們加工費發(fā)票的稅收分類是什么?稅率是9個點還是13個點?農(nóng)藥銷售的稅率是9個點
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定,用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用雖然為勞務(wù)費用,但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容,應(yīng)按受益原則將支出金額計入相關(guān)成本費用科目,而不應(yīng)一律計入“管理費用”科目。問題:1.這里的“不應(yīng)一律計入管理費用”科目,是指不應(yīng)一律計入期間費用明細(xì)表第2行勞務(wù)費的管理費用列,還可能計入該行的銷售費用列,對嗎?2.支付給勞務(wù)派遣單位的費用,最終給了派遣人員,可是派遣人員不屬于用工單位的職工,為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容?3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容,假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用100,對于該業(yè)務(wù),用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表時,怎么填報?填報在哪一行哪一列?4.這樣一來 ,對于同一個派遣人員的工資,用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表中了,對嗎?感覺重復(fù)了啊? 昨天
- 經(jīng)濟法里的票據(jù)法,關(guān)于見票后定期支付,“見票日”,是持票人“提示承兌日”,還是付款人實際作出承兌的日期,即“承兌日”。 昨天
- 老師好,請問為啥這里放棄債權(quán)的公允價值要扣除進項稅額?更進一步,如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的,且有銷項稅額,那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個銷項稅額呢?謝謝 昨天
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