問題已解決
老師23年12月計提的工資,24年1月沖銷,按實際發(fā)放結轉,沖銷科目是借管理費用紅,貸應付職工薪酬,還是應該借以前年度損益調整紅,貸應付職工薪酬紅



你好,建議用以前年度損益調整來沖。
2024 06/18 13:34

84784965 

2024 06/18 13:43
老師我之前做的借管理費用紅,貸應付職工薪酬紅?,F(xiàn)在做調整分錄,借管理費用,貸以前年度損益調整,這樣可對?

郭老師 

2024 06/18 13:43
可以的,可以這么做的。
