問題已解決
我公司財務(wù)不干了 留下賬 收回來的工程款都沒給計入主營業(yè)務(wù)收入,直接借方,銀行存款,應(yīng)收賬款貸方, 沒有收入就都沒給結(jié)轉(zhuǎn) 從2021年到現(xiàn)在成本都掛著的 現(xiàn)在有收回來的款,是按正常走還能結(jié)轉(zhuǎn)過來吧?



您好,是的,要把沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本的分錄做了,現(xiàn)在查清了,把這些都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤表里
2024 06/18 18:04

84784984 

2024 06/18 18:33
謝謝老師,我沒理解你意思呢 怎么去結(jié)轉(zhuǎn)?

廖君老師 

2024 06/18 18:35
您好,我們工程的收入是多少,對應(yīng)的成本是多少,就是把他以前沒有做的分錄補(bǔ)上哇

84784984 

2024 06/18 18:43
統(tǒng)一補(bǔ)到一個月上來嗎

84784984 

2024 06/18 18:56
收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,得先給記上吧?
成本和收入一定是差很多的啊
這個成本按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)?

廖君老師 

2024 06/18 18:59
您好,可以,我們又不想去更正申報以前年度報表?了

84784984 

2024 06/18 19:17
謝謝老師,按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)呢

廖君老師 

2024 06/18 19:21
您好,我們收入和成本按實(shí)際來,咱工程施工不是要結(jié)轉(zhuǎn)完么
