問題已解決
老師請問一下我之前做了暫估入賬,發(fā)票進來跟我做的暫估有差價



你好,紅字沖減之前的暫估,然后按照發(fā)票重新做。
2024 06/19 10:44

84784959 

2024 06/19 14:14
紅字已經(jīng)沖減了,按發(fā)票重新入庫,差額怎么處理憑證

宋生老師 

2024 06/19 14:18
你好!差額也是一樣,紅字沖減之前的,然后再按發(fā)票重新做成本

84784959 

2024 06/19 15:12
老師這個差額能麻煩你做下會計分錄嗎

宋生老師 

2024 06/19 15:13
你好,比如你紅沖了,又重新入賬后,少結轉(zhuǎn)了10塊錢成本
你就借主營業(yè)務成本10 貸庫存商品10

84784959 

2024 06/19 15:15
我現(xiàn)在是成本結轉(zhuǎn)多了

宋生老師 

2024 06/19 15:18
你好!那你做相反的,借主營業(yè)務成本-10 貸庫存商品-10

84784959 

2024 06/19 15:52
謝謝老師

宋生老師 

2024 06/19 15:54
你好,不用客氣的了。
