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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師,上年度暫估的合同成本里在匯算清繳前收到發(fā)票,金額比暫估的要多,這種情況多出的部分怎么處理?



您好
請問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 去年暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
2024 06/20 11:15

84785029 

2024 06/20 11:18
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借 工程施工(合同成本),貸 應(yīng)付賬款

84785029 

2024 06/20 11:19
然后把合同成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本

84785029 

2024 06/20 11:20
當(dāng)時(shí)入賬 50 萬,今年收到 60 萬成本

bamboo老師 

2024 06/20 11:21
借:利潤分配-未分配利潤 借方負(fù)數(shù)
貸:工程施工 貸方負(fù)數(shù)
借:工程施工 借方負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 貸方負(fù)數(shù)
收到發(fā)票后
借:利潤分配-未分配利潤?
貸:工程施工?
借:工程施工?
貸:應(yīng)付賬款

84785029 

2024 06/20 11:21
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2024 06/20 12:23
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
