問題已解決
你好,農(nóng)機(jī)銷售公司,銷售的免稅農(nóng)業(yè)機(jī)械,無需交增值稅,那購進(jìn)的一些服務(wù)之類的收到專票,增值稅進(jìn)項稅額是怎么處理呢



你好,單位只銷售農(nóng)機(jī)嗎?如果是的話,免稅對應(yīng)的進(jìn)項它是抵扣不了的,沒法抵扣。認(rèn)證之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出或者選擇不抵扣勾選都行。
2024 06/21 08:13

84785007 

2024 06/21 08:20
進(jìn)來的發(fā)票有專票,專票是融資租賃的

郭老師 

2024 06/21 08:23
你好,你們只要銷售對應(yīng)的是免稅的都不可以抵扣的。

84785007 

2024 06/21 08:35
好的,那專票的進(jìn)項稅額是一直掛在賬上嗎,申報的時候要勾選嗎,是作為留抵還是怎么處理呢

郭老師 

2024 06/21 08:36
你好,選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計做賬進(jìn)項沒有余額。然后,你如果認(rèn)證了,再進(jìn)項轉(zhuǎn)出,最后也是沒有余額的呀。不會一直有留底的,沒有留底。

84785007 

2024 06/21 08:41
好的,我在研究一下看看,謝謝了

郭老師 

2024 06/21 08:41
可以的,可以再看一下的,不用客氣,工作愉快。
