問題已解決
老師,23年一年沒有計提印花稅,但是繳納印花稅時:借:應交稅費-印花稅 貸:銀行 ,已經(jīng)匯算清繳完畢,無法調賬。這樣導致繳納印花稅借:應交稅費-印花稅 為負數(shù),該怎么調賬?



借:利潤分配-未分配利潤
貸應交稅費-印花稅
2024 06/22 11:04

84785025 

2024 06/22 11:12
能不能紅字沖了,補計提分錄,最后稅金及附加有余額,期末自動結轉損益,這樣可以嗎?

家權老師 

2024 06/22 11:15
跨年了不能計提的,直接調整利潤

84785025 

2024 06/22 11:22
好的 謝謝老師

家權老師 

2024 06/22 11:22
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
