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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,現(xiàn)在咱們做賬收到發(fā)票后,可能當(dāng)月用不著都抵扣了,這種情況收到的發(fā)票怎么處理?



同學(xué),你好
是需要認(rèn)證的,可以留抵
2024 06/22 14:24

84785000 

2024 06/22 14:32
老師,有個(gè)? 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)科目用可以用嗎

小菲老師 

2024 06/22 14:33
同學(xué),你好
可以使用的

84785000 

2024 06/22 14:37
老師,進(jìn)項(xiàng)我想留著以后的月份在抵扣,用 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)科目,用的時(shí)候從這里沖減是嗎?
這個(gè)分錄怎么做合適

小菲老師 

2024 06/22 14:38
同學(xué),你好
以后月份抵扣,那你是正常做進(jìn)項(xiàng)

84785000 

2024 06/22 14:49
借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師是這樣做分錄對吧

小菲老師 

2024 06/22 14:52
同學(xué),你好
不是,分錄
借:費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行存款

84785000 

2024 06/22 15:24
老師,我把發(fā)票提前入賬進(jìn)項(xiàng)不抵扣時(shí)的分錄
借? 庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅? 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸? ?銀行存款或者預(yù)付賬款等
這個(gè)對吧
下個(gè)月我把這個(gè)些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)再進(jìn)行抵扣,怎么還走費(fèi)用了呢

小菲老師 

2024 06/22 15:26
同學(xué),你好
這個(gè)對的

84785000 

2024 06/22 15:31
所以次月我想用這部分進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再這樣做分錄是不是
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師是這樣做分錄對吧

小菲老師 

2024 06/22 15:32
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84785000 

2024 06/22 15:42
老師,這樣操作,屬于正常的賬務(wù)處理是吧,不存在什么隱患

小菲老師 

2024 06/22 15:59
同學(xué),你好
是正常處理
