問題已解決
老師你好,我們是4s店,就是完成廠家訂的任務,給的返利怎么做賬務處理



您好!這個應該沖減購進成本
2024 06/24 16:31

84785035 

2024 06/24 16:38
老師是,這樣的,他這個返利進到廠家的返利戶,
你進貨的時候他會用去返利,剩下的補差額!

宋生老師 

2024 06/24 16:40
你好,嗯,本質(zhì)上也是減少你們的成本了

84785035 

2024 06/24 16:40
是的老師

宋生老師 

2024 06/24 16:42
你好,所以應該沖減這個成本。

84785035 

2024 06/24 16:43
老師,收到返利,
借,預付賬款 廠家
貸,其他業(yè)務收入 目標完成收入
采購的時候
借,庫存商品
貸,預付賬款
這樣做可以老師,內(nèi)賬

宋生老師 

2024 06/24 16:45
你好!你為什么沖減收入呢

84785035 

2024 06/24 16:46
老師你好,幫忙做下會計分錄,謝謝

宋生老師 

2024 06/24 16:51
你好!收到返利
是借應付賬款 貸庫存商品等

84785035 

2024 06/24 16:54
老師,我們?nèi)乾F(xiàn)款進貨,就不掛應付

宋生老師 

2024 06/24 16:57
你好!那計入其他應收款

84785035 

2024 06/24 17:08
不知道廠家能給多少返利,怎么掛其他應收?

宋生老師 

2024 06/24 17:09
你好!不確定金額之前,先不做

84785035 

2024 06/24 17:11
老師你好,會計分錄幫忙做一下謝謝

宋生老師 

2024 06/24 17:15
你好,不確定金額,做不了啊。確定金額,就是借其他應收款 貸庫存商品等

84785035 

2024 06/24 17:21
老師,返利到賬了
借,其他應收款
貸,庫存商品
進貨用返利的時候
借,庫存商品
貸,其他應收賬款
是這樣的嗎老師

宋生老師 

2024 06/24 17:25
你好!是的,就是這樣了

84785035 

2024 06/24 17:27
老師你好,你看廠家,現(xiàn)金有現(xiàn)金的余額,返利有返利的余額,那樣做對嗎老師

宋生老師 

2024 06/24 17:28
你好,你分開核算這個是可以的。
