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問題已解決

老師你好,我們是4s店,就是完成廠家訂的任務,給的返利怎么做賬務處理

84785035| 提問時間:2024 06/24 16:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個應該沖減購進成本
2024 06/24 16:31
84785035
2024 06/24 16:38
老師是,這樣的,他這個返利進到廠家的返利戶, 你進貨的時候他會用去返利,剩下的補差額!
宋生老師
2024 06/24 16:40
你好,嗯,本質(zhì)上也是減少你們的成本了
84785035
2024 06/24 16:40
是的老師
宋生老師
2024 06/24 16:42
你好,所以應該沖減這個成本。
84785035
2024 06/24 16:43
老師,收到返利, 借,預付賬款 廠家 貸,其他業(yè)務收入 目標完成收入 采購的時候 借,庫存商品 貸,預付賬款 這樣做可以老師,內(nèi)賬
宋生老師
2024 06/24 16:45
你好!你為什么沖減收入呢
84785035
2024 06/24 16:46
老師你好,幫忙做下會計分錄,謝謝
宋生老師
2024 06/24 16:51
你好!收到返利 是借應付賬款 貸庫存商品等
84785035
2024 06/24 16:54
老師,我們?nèi)乾F(xiàn)款進貨,就不掛應付
宋生老師
2024 06/24 16:57
你好!那計入其他應收款
84785035
2024 06/24 17:08
不知道廠家能給多少返利,怎么掛其他應收?
宋生老師
2024 06/24 17:09
你好!不確定金額之前,先不做
84785035
2024 06/24 17:11
老師你好,會計分錄幫忙做一下謝謝
宋生老師
2024 06/24 17:15
你好,不確定金額,做不了啊。確定金額,就是借其他應收款 貸庫存商品等
84785035
2024 06/24 17:21
老師,返利到賬了 借,其他應收款 貸,庫存商品 進貨用返利的時候 借,庫存商品 貸,其他應收賬款 是這樣的嗎老師
宋生老師
2024 06/24 17:25
你好!是的,就是這樣了
84785035
2024 06/24 17:27
老師你好,你看廠家,現(xiàn)金有現(xiàn)金的余額,返利有返利的余額,那樣做對嗎老師
宋生老師
2024 06/24 17:28
你好,你分開核算這個是可以的。
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