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問題已解決

老師?對(duì)公付款,收不到發(fā)票的情況下,賬上也未確認(rèn)費(fèi)用或成本,賬務(wù)怎么處理?有沒有時(shí)間要求

84785010| 提問時(shí)間:2024 06/25 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,業(yè)務(wù)發(fā)生了當(dāng)月就可以做,沒有發(fā)票的可以正常做賬,但是抵扣不了。
2024 06/25 09:34
84785010
2024 06/25 09:48
無法預(yù)料到對(duì)方不給開票,沒有暫估入賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
郭老師
2024 06/25 09:57
你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,屬于當(dāng)年的還是跨年的?
84785010
2024 06/25 10:13
都有的,老師~~
郭老師
2024 06/25 10:15
他當(dāng)年的用成本費(fèi)用跨年的利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)自己寫就行。
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