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問題已解決

老師你好,跨年收到前期費用發(fā)票,前期未暫估,金額較大,如果想申請退稅或者追補扣除,需要更正申報的具體是哪些報表呢,匯算清繳前和匯算清繳后分別更正哪些報表呢

84785004| 提問時間:2024 06/25 17:04
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)就是年報和匯算清繳的報表,其他不需要
2024 06/25 17:05
84785004
2024 06/26 14:17
年報就是12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎,需要改那些數(shù)據(jù)呢
venus老師
2024 06/26 14:35
就是改你那些沒有抵扣的費用 ,同學(xué)
84785004
2024 06/26 16:13
將金額填入利潤表中的銷售費用或者管理費用,讓它自動生成營業(yè)利潤,還是說需要手動去填寫
venus老師
2024 06/26 16:28
營業(yè)利潤是自動生成的
84785004
2024 06/26 16:34
我意思是更正報表是自己把表打印出來去稅務(wù)局大廳去手動改正還是其他方式,還是怎么弄,具體流程是怎樣的
venus老師
2024 06/26 16:35
同學(xué)系統(tǒng)可以直接更正
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