問題已解決
您好老師,公司在籌建期間,沒有銷項,月底要做哪些結轉



您好,只是需要計提折舊攤銷 計提社保公積金工資
2024 06/26 09:33

84784976 

2024 06/26 09:35
管理費和財務費要結轉到本年利潤嗎

東老師 

2024 06/26 09:35
需要,損益科目要轉到本年利潤

84784976 

2024 06/26 09:36
應交稅費-待認證進項要不要結轉

東老師 

2024 06/26 09:36
這個是不需要結轉的。

84784976 

2024 06/26 09:37
什么情況下結轉應交稅費-待認證進項

東老師 

2024 06/26 09:38
就是你們那個取得發(fā)票了,還沒有勾選認證發(fā)票這個稅額才計入的這個科目。

84784976 

2024 06/26 09:42
什么時候才可以結轉應交稅費

東老師 

2024 06/26 09:42
就是你把這個進項稅額勾選認證了才轉到進項稅額里面。

84784976 

2024 06/26 09:46
好的,謝謝

東老師 

2024 06/26 09:46
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
