問題已解決
您好,我想請教一下在實務中遇到今年補計提去年的增值稅以及附加稅應該怎么做分錄呢



你好!是什么原因要補提呢
2024 06/26 19:00

宋生老師 

2024 06/26 19:01
你好!有少做收入嗎

宋生老師 

2024 06/26 19:04
你好!你如果少做了收入,就要補充對應的收入,確認收入和稅金
如果收入沒少,是稅錯了。就紅字沖減之前錯誤憑證,然后按正確的重新做

宋生老師 

2024 06/26 19:06
你好!你是什么原因呢

宋生老師 

2024 06/26 19:09
你好!比如借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅=銷項稅額

宋生老師 

2024 06/26 19:09
然后補繳。這個說起來, 要更正去年的所得稅和增值稅報表

宋生老師 

2024 06/26 19:11
你好!這樣就要看你之前怎么做的,又錯了哪兒。

84784990 

2024 06/26 19:01
以前的會計少提了

84784990 

2024 06/26 19:03
老師,這二者的處理不同嗎,可以都分別說說嗎

84784990 

2024 06/26 19:06
但是去年的賬已經(jīng)封了 我只能在今年做調(diào)整 我該怎么處理呢

84784990 

2024 06/26 19:08
收入少了

84784990 

2024 06/26 19:10
如果收人沒有少呢
