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23年開票沖22年申報的無票收入,會計分錄怎么寫



這個的話就是做一筆借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸方 應(yīng)收賬款
2024 06/26 22:04

84784989 

2024 06/26 22:06
23年5月補報了22年的無票收入,23年11月的時候又開了發(fā)票沖無票收入,這個業(yè)務(wù)過程的會計分錄怎么做?

小鎖老師 

2024 06/26 22:17
你的意思是后來又重新開了是吧

84784989 

2024 06/26 22:20
是的,重新開了之后,在增值稅申報的時候做了無票收入負數(shù)申報沖銷了,會計分錄怎么做呢

小鎖老師 

2024 06/26 22:21
那這樣的話,你需要把那個開票的,在做一次收入,這個

84784989 

2024 06/26 22:24
申報了負數(shù)的無票收入,沖減了那個開票的,增值稅申報表上面的銷項稅就不一樣了

84784989 

2024 06/26 22:24
我要怎么做,才能把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)來和增值稅申報表一樣呢

小鎖老師 

2024 06/26 22:25
是不一樣,因為你畢竟沖銷了啊這個,如果保持一致的話,現(xiàn)在是不是申報表還多?

84784989 

2024 06/26 22:29
這樣做分錄可以嗎

小鎖老師 

2024 06/26 22:29
這個相當(dāng)于還是沖銷,可以

84784989 

2024 06/26 22:30
不是申報表上比我正常根據(jù)開票結(jié)轉(zhuǎn)稅費少,因為23年11月申報收入的時候申報了負數(shù)的無票收入,所以沖減了一部分,報表上的收入和稅就少一些

小鎖老師 

2024 06/26 22:30
對,這樣做是可以的,沒問題

84784989 

2024 06/26 22:31
那我10月預(yù)繳了稅款,11月在申報10月增值稅的時候怎么做分錄呢

小鎖老師 

2024 06/26 22:31
借方應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,貸方銀行存款
