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問(wèn)題已解決

老師,23年年底沒(méi)有計(jì)提印花稅,光做了繳納分錄,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)的發(fā)生額 不等于利潤(rùn)表的本期凈利潤(rùn)。這樣就做錯(cuò)了。該怎么做這筆分錄?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/27 10:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒(méi)有做錯(cuò)正確的可以忽略這個(gè)勾稽關(guān)系的。
2024 06/27 10:31
84785025
2024 06/27 10:34
能不能借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅?
郭老師
2024 06/27 10:34
你好,那你直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)多好,為什么要做營(yíng)業(yè)外支出里面去?
84785025
2024 06/27 10:45
因?yàn)?當(dāng)時(shí)做賬 只做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸 銀行 。沒(méi)有計(jì)提?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅為負(fù)數(shù),該怎么沖銷(xiāo)?
郭老師
2024 06/27 10:45
稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅。做這個(gè)。
郭老師
2024 06/27 10:46
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅做這個(gè)
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