問題已解決
老師,去年入賬的固定資產(chǎn),要調(diào)賬調(diào)整為低值易耗品,應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理



你好!這個你如果想簡單點,借低耗品 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
2024 06/27 17:25

84784951 

2024 06/27 17:28
不是先按原值轉(zhuǎn)嗎?

宋生老師 

2024 06/27 17:30
你好!你如果想做正規(guī),就看你去年怎么折舊的,然后修改

84784951 

2024 06/27 17:33
正規(guī)處理應(yīng)該怎么做。按前期差錯更正,非重大影響的辦法處理

宋生老師 

2024 06/27 17:35
你好!是的。要更正去年的分錄和匯算清繳

84784951 

2024 06/27 17:38
應(yīng)該怎么做分錄?

宋生老師 

2024 06/27 17:41
你好!這個得看你去年怎么做的折舊分錄

84784951 

2024 06/27 17:41
借管理費用,代累計折舊

宋生老師 

2024 06/27 17:44
你好!你要先借累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整
然后調(diào)整匯算清繳的報表
