問題已解決
收到匯算清繳的退稅 怎么記賬



借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅,
借,應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅,貸,利潤分配,未分配利潤。
2024 06/28 10:07

郭老師 

2024 06/28 10:07
企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。

84785038 

2024 06/28 10:07
這樣做對嗎

郭老師 

2024 06/28 10:09
借,銀行存款
貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅。
借,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
貸,以前年度損益調(diào)整。
借,以前年度損益調(diào)整。
貸,利潤分配,未分配利潤
改

84785038 

2024 06/28 10:09
好的謝謝

郭老師 

2024 06/28 10:09
不用客氣,工作愉快。

84785038 

2024 06/28 10:09
小規(guī)模的科目是不是就是所得稅費用

郭老師 

2024 06/28 10:11
業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤或者是所得稅費用。

84785038 

2024 06/28 10:14
直接就是
借 銀行存款
貸所得稅費用
借所得稅費用
貸利潤分配-未分配利潤

郭老師 

2024 06/28 10:14
你好,哪個準(zhǔn)則做賬的?所得稅費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。

郭老師 

2024 06/28 10:14
所得稅費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤的。

84785038 

2024 06/28 10:16
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下的結(jié)轉(zhuǎn)匯算清繳退稅 怎么寫憑證

郭老師 

2024 06/28 10:19
借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅,
借,應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅,貸,利潤分配,未分配利潤。

84785038 

2024 06/28 10:19
是不是
借 銀行存款
貸應(yīng)交稅費 企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸利潤分配-未分配

郭老師 

2024 06/28 10:19
或者是把這個所利潤分配未分配利潤改成所得稅費用,
做到所得稅費用就可以了。你不要自己去結(jié)轉(zhuǎn)了。

84785038 

2024 06/28 10:20
往回退稅不沖減所得稅費用科目 要沖減繳納的時候 應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅

84785038 

2024 06/28 10:21
就是和做計提 繳納 相反的分錄 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候 憑證自動結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2024 06/28 10:21
對的,是的,需要通過應(yīng)交稅費過渡呀。

84785038 

2024 06/28 10:24
那企業(yè)準(zhǔn)則的那個 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的憑證 是不是也不用單獨做了 月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)到過去就可以

84785038 

2024 06/28 10:25
以前年度也是損益類科目 最后都會結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2024 06/28 10:25
以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤建議你看一下的。我上面都給你寫了,你再看一下可以嗎?不能板是自己做的,自己手寫。

84785038 

2024 06/28 10:26
如果單獨做了結(jié)轉(zhuǎn) 月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的時候就不會再結(jié)轉(zhuǎn)了 要不就直接月底一次性全部結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2024 06/28 10:26
以前年度損益調(diào)整只能結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配,未分配利潤必須自己手動做。
