問題已解決
請問老師,我未交增值稅-20000,這個(gè)月未交增值稅300,結(jié)轉(zhuǎn)后未交增值稅-19700,當(dāng)月需要計(jì)提教育費(fèi)附加和城建稅嗎?



您好,不需要的哦,我們是按實(shí)繳的增值稅和消費(fèi)稅來計(jì)提附加稅的
2024 06/28 15:46

84785036 

2024 06/29 11:15
老師,請問企業(yè)進(jìn)行清算,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么平賬?

廖君老師 

2024 06/29 11:18
您好,清理,應(yīng)付不付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,

84785036 

2024 06/29 11:27
營業(yè)外收入要繳稅,怎么做不繳稅呢?

廖君老師 

2024 06/29 11:30
您好,這是理想,不可能不交稅呀

84785036 

2024 06/29 11:35
老師,其他應(yīng)付款-法人? 80000,這個(gè)怎么解決呢

廖君老師 

2024 06/29 11:42
您好,您咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,有些地方不要求清理股東的往來,公司欠股東的可以不管,如果要清理,這個(gè)也要記入營業(yè)外收入了,

84785036 

2024 06/29 12:15
老師,應(yīng)付賬款-某單位5000,可不可以用庫存現(xiàn)金來沖平 ,庫存現(xiàn)金借方有161500

廖君老師 

2024 06/29 12:19
您好,我們這個(gè)賬好假呀,可以的,把其他應(yīng)付款-法人?也沖了
