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問題已解決

收到押金款20000,上期會計未做借:其他應收 貸銀行,現(xiàn)在收到該怎么做?

84785011| 提問時間:2024 06/28 18:03
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豆豆豆老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
你的問題不太清楚
2024 06/28 18:04
豆豆豆老師
2024 06/28 18:05
收到押金款會計分錄 借銀行存款 貸其他應付款
84785011
2024 06/28 18:06
上期會計沒做借:其他應付,貸銀行
豆豆豆老師
2024 06/28 18:08
是你們單位付的押金?
84785011
2024 06/28 18:09
對,付了,前幾個月付了沒做賬
84785011
2024 06/28 18:09
收到押金款會計分錄 借銀行存款 貸其他應付款《現(xiàn)在做這筆,其他應付掛賬》
豆豆豆老師
2024 06/28 18:10
那你們的銀行對賬單,銀行存款余額調(diào)節(jié)表能平?
84785011
2024 06/28 18:12
內(nèi)賬,以前沒有人做
84785011
2024 06/28 18:15
可以做借銀行 貸其他應收嗎?
豆豆豆老師
2024 06/28 18:17
不好意思哈,你要不問問其他老師
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