問題已解決
收到押金款20000,上期會計未做借:其他應收 貸銀行,現(xiàn)在收到該怎么做?



你的問題不太清楚
2024 06/28 18:04

豆豆豆老師 

2024 06/28 18:05
收到押金款會計分錄
借銀行存款
貸其他應付款

84785011 

2024 06/28 18:06
上期會計沒做借:其他應付,貸銀行

豆豆豆老師 

2024 06/28 18:08
是你們單位付的押金?

84785011 

2024 06/28 18:09
對,付了,前幾個月付了沒做賬

84785011 

2024 06/28 18:09
收到押金款會計分錄
借銀行存款
貸其他應付款《現(xiàn)在做這筆,其他應付掛賬》

豆豆豆老師 

2024 06/28 18:10
那你們的銀行對賬單,銀行存款余額調(diào)節(jié)表能平?

84785011 

2024 06/28 18:12
內(nèi)賬,以前沒有人做

84785011 

2024 06/28 18:15
可以做借銀行 貸其他應收嗎?

豆豆豆老師 

2024 06/28 18:17
不好意思哈,你要不問問其他老師
