問題已解決
老師你好,無形資產攤銷完畢了,累計攤銷科目余額等于了無形資產的科目余額,這個是正確的吧。



是的,就是那樣子的
2024 07/02 10:08

84785040 

2024 07/02 10:10
累計攤銷 的余額無需任何處理吧,一直都會在賬上的吧。

家權老師 

2024 07/02 10:12
是的,只要沒處理就一致在賬上

84785040 

2024 07/02 10:15
好的,謝謝老師。

家權老師 

2024 07/02 10:16
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

84785040 

2024 07/02 10:36
老師,如果固定資產沒有折舊完畢就出售了,那么殘值該如何處理呢。

家權老師 

2024 07/02 10:37
清理殘值
借:固定資產清理?
????? 累計折舊
貸:固定資產
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結轉清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產清理
或
借:固定資產清理
貸:營業(yè)外收入

84785040 

2024 07/02 10:41
老師,我的意思是,除了要結轉賬面價值以外,還有5%的固定資產殘值,這個該如何處理呢,應該做損失嗎。具體用哪個分錄呢。

家權老師 

2024 07/02 10:43
就是體現在固定資產清理科目
