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老師您好,請問收到個稅手續(xù)費返還,當時沒有記增值稅,現(xiàn)在7月了,應該怎么更正呢?收到100,那是含稅收入還是不含稅呢?謝謝



你好,現(xiàn)在可以調整成不含稅金額
2024 07/02 10:22

84784958 

2024 07/02 10:23
不含稅金額借,銀行100;貸應交稅費6,其他業(yè)務收入94對嗎?

東老師 

2024 07/02 10:24
這個就是記入貸方營業(yè)外收入。

84784958 

2024 07/02 10:27
具體分錄呢?

東老師 

2024 07/02 10:28
借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應交稅費應交增值稅

84784958 

2024 07/02 10:28
那就是100是含稅收入,對吧

東老師 

2024 07/02 10:28
這個是的,要換算成不含稅金額

84784958 

2024 07/02 10:31
老師,收到這個錢是3月,當時憑證做錯了,沒有做銷項稅,現(xiàn)在7月了,如何更正呢?

東老師 

2024 07/02 10:31
這么做賬貸應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入負數(shù)

84784958 

2024 07/02 10:37
那稅務局系統(tǒng)怎么改呢?

東老師 

2024 07/02 10:37
這個你申報的時候下次按照未開票收入申報就成。

84784958 

2024 07/02 10:42
也就是,7月申報?

東老師 

2024 07/02 10:42
對的,七月份的時候申報就成
