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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模匯算清繳后,收到以前暫估的原材料的發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 暫估分錄 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 沖暫估分錄怎么寫?謝謝老師



你好,把這個(gè)會(huì)計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就行。
2024 07/02 12:49

84785022 

2024 07/02 12:55
好的,謝謝老師

東老師 

2024 07/02 12:56
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝
