問題已解決
老師 您好 請(qǐng)問一下當(dāng)月交稅(前月已經(jīng)計(jì)提了) 增值稅6萬 附加稅6300元 下月發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了。 多了修改報(bào)表了 叫5.8萬元 附加稅5800這個(gè)賬務(wù)怎么處理?



你好,先把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后按5.8萬增值稅和5800附加稅再做正確的分錄
2024 07/02 14:08

84785024 

2024 07/02 14:10
但是交6萬和 5.8萬元 稅不退了 用于以后年度抵扣 多這部分實(shí)際銀行 已經(jīng)付了 多付這部分怎么處理一下

鄒老師 

2024 07/02 14:11
你好,多付的部分,在應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款? 借方余額掛賬就是了??

84785024 

2024 07/02 14:12
增值稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交未交增值稅
交 借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交未交增值稅 貸:銀行

鄒老師 

2024 07/02 14:12
你好,是針對(duì)上面的回復(fù),還有什么疑問嗎?

84785024 

2024 07/02 14:13
不用計(jì)提 直接掛賬嗎 ? 增值稅是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?

鄒老師 

2024 07/02 14:14
你好,需要正常做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
只是多交的稅款,在應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額掛賬就是了??

84785024 

2024 07/02 14:14
就 附加稅 不用計(jì)提 直接掛 什么稅 銀行?

鄒老師 

2024 07/02 14:15
你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,附加稅,貸:銀行存款
多交的部分,這樣做賬就是了??

84785024 

2024 07/02 14:16
哦 好的 謝謝

鄒老師 

2024 07/02 14:16
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
