問題已解決
老師,下午好!我司之前開出去的租金多開了,現(xiàn)在開了一個負數(shù)發(fā)票,要怎么做賬呢



同學你好,原來正數(shù)怎么做的還是怎么做,金額用負數(shù)表示 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入等 負數(shù) 應交稅費 負數(shù)
2024 07/02 16:14

84785037 

2024 07/02 16:19
我們年初就掛租金,但是沒做收入,是等發(fā)票開了才做收入,掛起來的分錄是借:其他應付款-**公司,貸:應收賬款-**公司,等我們真正開發(fā)票了就做借:應收賬款-**公司,貸:主營業(yè)務收入,貸:銷項,那我是紅沖借:其他應付款-**公司,貸:應收賬款-**公司??

波德老師 

2024 07/02 17:22
同學你好,你收入得沖了,如果多開了需要把原來的全沖了,再開正確的
