問(wèn)題已解決
老師,去年開(kāi)了一張15000元的發(fā)票因發(fā)票信息有誤,在今年1月份紅沖了該發(fā)票,1-3月份沒(méi)有再開(kāi)具其他發(fā)票,在4月申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額寫(xiě)0,因?yàn)樨?fù)數(shù)不能通過(guò)所以寫(xiě)0申報(bào),本季度已補(bǔ)開(kāi)了15000的發(fā)票,本月還開(kāi)有1280的發(fā)票,本季度填寫(xiě)增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)呢?



您好!小規(guī)模納稅人?那就是這個(gè)季度一正一負(fù)沒(méi)有影響,就是1280要交稅,填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)發(fā)票欄次就可以了
2024 07/02 17:03

84785027 

2024 07/02 17:05
不是的,第一季度紅沖了15000,第二個(gè)季度重開(kāi)了15000,現(xiàn)在只填1280,驗(yàn)證不通過(guò)說(shuō)是銷(xiāo)售金額不匹配

丁小丁老師 

2024 07/02 17:29
您好!那跨季度了就不行,你一季度沖紅的這個(gè)當(dāng)時(shí)填不了負(fù)數(shù)的話(huà),得去大廳申報(bào),現(xiàn)在你去大廳做更正申報(bào),然后再報(bào)二季度的
