問(wèn)題已解決
上個(gè)月計(jì)提工資多了,我沖減了,可是科目余額表里面本期發(fā)生額貸方是負(fù)數(shù),而且期末余額貸方也有數(shù)字,



你好!這個(gè)是這樣,比如工資本身應(yīng)該是3000,你計(jì)提了4000
借管理費(fèi)用-工資4000 貸在應(yīng)付職工薪酬4000
你現(xiàn)在只需要,借管理費(fèi)用-工資-1000 貸在應(yīng)付職工薪酬-1000
就可以了
2024 07/02 18:48

84785046 

2024 07/02 19:06
會(huì)不會(huì)是應(yīng)為前面幾個(gè)月也多計(jì)提了

宋生老師 

2024 07/02 19:06
你好!這個(gè)是有可能的。你可以對(duì)照一下看看,檢查下之前的

84785046 

2024 07/03 12:52
宋老師,老板用自己的現(xiàn)金給員工發(fā)放工資,需要寫(xiě)什么單子嗎,

84785046 

2024 07/03 13:04
還有老板自己現(xiàn)金付水電要寫(xiě)報(bào)銷單嗎

宋生老師 

2024 07/03 13:34
你好!這個(gè)公司計(jì)入其他應(yīng)付款。相當(dāng)于代付
