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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問,可以暫估項(xiàng)目上工資嗎,借主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估



你好,做賬是可以這么做的。
2024 07/03 10:50

東老師 

2024 07/03 10:52
把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷了就行。

東老師 

2024 07/03 10:52
對(duì),然后在這兒正確的做賬就可以。

東老師 

2024 07/03 10:54
需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下。

東老師 

2024 07/03 10:56
對(duì),沒錯(cuò)的,是這么做的。

東老師 

2024 07/03 11:06
因?yàn)樽隽艘粋€(gè)正數(shù),一個(gè)負(fù)數(shù),費(fèi)用沒有增加,所以不包含這部分。

東老師 

2024 07/03 11:09
對(duì),因?yàn)樗@個(gè)費(fèi)用沒有增加,也沒有減少。

東老師 

2024 07/03 11:13
對(duì),這個(gè)就需要通過未分配利潤來調(diào)整。

東老師 

2024 07/03 11:17
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做賬。

東老師 

2024 07/03 11:19
就算清繳的時(shí)候也不用減去的。

84785030 

2024 07/03 10:51
后面確定了,沖銷暫估工資,然后借 主營業(yè)務(wù)成本- 工資 貸 應(yīng)付賬款嗎

84785030 

2024 07/03 10:52
正確的也要寫嘛

84785030 

2024 07/03 10:54
正確的 借 主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸 應(yīng)付賬款,要通過應(yīng)付職工薪酬過度不

84785030 

2024 07/03 10:55
沖銷的工資是去年暫估的,現(xiàn)在做賬還是要通過應(yīng)付職工薪酬過渡,然后后面在發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅,是這樣嘛

84785030 

2024 07/03 11:06
那明年匯算的時(shí)候,不包含這部分金額嗎

84785030 

2024 07/03 11:09
因?yàn)闆_銷的是23年的,是不用利潤分配科目的嘛

84785030 

2024 07/03 11:12
如果是暫估的是4 ,實(shí)際的是3,分錄就要通過利潤分配嗎

84785030 

2024 07/03 11:15
那5月今年的分錄就是 沖銷的 借主營業(yè)務(wù)成本 -4 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -4, 正確的分錄 借利潤分配-未分配利潤3 貸 應(yīng)付職工薪酬 3, 借應(yīng)付職工薪酬 3 貸 應(yīng)付賬款3嗎

84785030 

2024 07/03 11:18
那明年匯算職工薪酬,要減去3嗎
