問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年的應(yīng)收賬款漏記了,是收入的應(yīng)收賬款,該怎么記



你好!收入也沒有記 是嗎
2024 07/03 16:29

84784974 

2024 07/03 16:37
借 應(yīng)收賬款
貸 營業(yè)收入

84784974 

2024 07/03 16:37
這倆都沒記

宋生老師 

2024 07/03 16:37
你好,你去年已經(jīng)做了這個分錄了嗎

84784974 

2024 07/03 16:38
沒有做這個分錄,

宋生老師 

2024 07/03 16:38
你好,你如果是做稅務(wù)局的賬,是借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

84784974 

2024 07/03 16:39
可以直接補記嘛,我這個利潤去年也沒上交,直接加進去應(yīng)收賬款里面,和收入里面可以嗎

84784974 

2024 07/03 16:40
不是做稅務(wù)局的賬本,就是食堂的簡單賬,

宋生老師 

2024 07/03 16:40
你好可以的,內(nèi)部核算公司同意就行

84784974 

2024 07/03 17:18
那這樣是不是光期末數(shù)據(jù)對,期初數(shù)據(jù)不對啊

宋生老師 

2024 07/03 17:20
你好!是的。你補到今年,自然去年就不對了

84784974 

2024 07/03 17:21
那有什么更好辦法嗎,我是手工賬本

宋生老師 

2024 07/03 17:24
你好其實說到底就只有兩個辦法,一個是去調(diào)之前的,一個是調(diào)現(xiàn)在的。
看你自己選擇哪一種?

84784974 

2024 07/03 17:26
怎么去之前的,之前本來就沒記

宋生老師 

2024 07/03 17:27
你好!要做之前的也麻煩,比如是去年7月你就去增加去年七月的憑證,但是會導(dǎo)致后續(xù)的所有的報表都要改。

84784974 

2024 07/03 17:31
有比調(diào)之前賬更好的辦法嗎

宋生老師 

2024 07/03 17:36
你好!就是做到現(xiàn)在了。只有這2種了。
