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      1. 問題已解決

        老師好,上個月多交的增值稅,可以在這個月抵扣嗎

        84784966| 提問時間:2024 07/04 09:09
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        郭老師
        金牌答疑老師
        職稱:初級會計師
        你好,你看下他之前自動留底了嗎?
        2024 07/04 09:10
        84784966
        2024 07/04 15:33
        之前沒有留抵
        郭老師
        2024 07/04 15:35
        看一下上一個月的應(yīng)補稅款是一個負數(shù)嗎?如果是的話,申請退稅吧。這個沒法抵扣。
        84784966
        2024 07/04 15:35
        可以在這個月少交嗎
        郭老師
        2024 07/04 15:36
        你好,不可以的,必須申請退稅。
        84784966
        2024 07/04 15:38
        虛報收入,多交的增值稅,以什么理由申請退稅
        郭老師
        2024 07/04 15:38
        當(dāng)時做的是無票收入嗎?如果是的話,紅沖無票收入。
        84784966
        2024 07/04 15:44
        老師,沒做收入,直接申報增值稅的
        郭老師
        2024 07/04 15:45
        你好,那你申報的是未開具發(fā)票是不是?你在增值稅里面怎么填寫?
        84784966
        2024 07/04 15:49
        金額是填在未開具發(fā)票欄
        郭老師
        2024 07/04 15:50
        你現(xiàn)在在未開具發(fā)票填寫負數(shù)
        84784966
        2024 07/04 15:55
        這個月申報增值稅時在未開具發(fā)票欄填寫負數(shù)嗎?謝謝老師
        郭老師
        2024 07/04 15:57
        對的是的,是這么做的,是這么填寫的。
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