問題已解決
6月補報了去年收入補繳了增值稅附加稅企業(yè)所得稅,如何賬務(wù)處理?



你好!這個要更正去年的增值稅申報表
借應(yīng)收賬款等 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
附加稅,所得稅是,借以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅,教育費附加,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。
然后繳納借應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅,教育費附加,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸銀行存款。
2024 07/04 11:34

84784975 

2024 07/04 11:42
已經(jīng)更正了報表

宋生老師 

2024 07/04 11:43
您好!嗯,分錄就是上面的就可以了

84784975 

2024 07/04 11:43
收入和所得稅附加稅用以前年度損益科目嗎

84784975 

2024 07/04 11:44
沒有以前年度損益科目用什么替代?

宋生老師 

2024 07/04 11:44
你好!是的。損益類的科目需要用這個

84784975 

2024 07/04 11:48
沒有這個科目呢?能直接用未分配利潤嗎

宋生老師 

2024 07/04 11:49
你好!是的??梢杂玫牧?/div>

84784975 

2024 07/04 13:48
產(chǎn)生了差額,資產(chǎn)負債表怎么調(diào)整呢?

宋生老師 

2024 07/04 13:51
您好!是哪里產(chǎn)生了差額

84784975 

2024 07/04 13:52
負債表的未分配利潤和利潤表有差額

宋生老師 

2024 07/04 13:57
你好!用了以前年度損益調(diào)整,就會有這個差異,不用擔心

