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問題已解決

小規(guī)模企業(yè)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784999| 提問時間:2024 07/04 14:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個借應交稅費,應交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。
2024 07/04 14:21
84784999
2024 07/04 14:22
老師,有需要繳納的,怎么是減免呢
84784999
2024 07/04 14:22
做收入的時候咋做
宋生老師
2024 07/04 14:27
你好!這個借應收賬款等,代主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費,應交增值稅。 然后交納的時候借,應交稅費,應交增值稅,在銀行存款。
宋生老師
2024 07/04 14:27
然后交納的時候借,應交稅費,應交增值稅,貸銀行存款。
84784999
2024 07/04 14:28
月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,還有預交的呢
宋生老師
2024 07/04 14:33
你好!這個小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)。計提,然后支付 如果你有預交的。預交的時候,借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款就行 然后確認收入的時候,就做計提。借應收賬款等,貸主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費,應交增值稅
84784999
2024 07/04 14:40
做賬是當月做的稅費,但是繳納是第二個月繳納的啊
84784999
2024 07/04 14:40
第二個月交的時候,正常分錄做就行是吧
宋生老師
2024 07/04 14:41
你好!是的。就是這樣。這2個分錄,什么時候發(fā)生對應業(yè)務(wù),就什么時候做
84784999
2024 07/04 15:50
老師,預交是 應交稅費-應交增值稅-已交稅金這個分錄嗎
宋生老師
2024 07/04 15:52
你好!是的。也有用應交稅費-應交增值稅-預繳稅金的
84784999
2024 07/04 15:54
小規(guī)模,我就用已交稅金吧
84784999
2024 07/04 15:55
那附加稅還需要計提不
宋生老師
2024 07/04 15:56
你好!你是什么原因預交。超過了起征點嗎
84784999
2024 07/04 15:56
建筑企業(yè),施工地在外地。也超過起征點了
宋生老師
2024 07/04 15:57
你好!這樣的話,附加稅也是要的
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