問題已解決
請問一般納稅人,上月只開了一張銷項負數(shù)發(fā)票,增值稅怎樣申報?無 未開票收入的情況下



您好,申報負數(shù)就可以了
2024 07/04 14:51

84784953 

2024 07/04 14:52
老師 是做留抵嗎?留抵下月再進行扣除?

劉艷紅老師 

2024 07/04 14:54
是的,這個是留抵下月再進行抵扣

84784953 

2024 07/04 14:57
分局會不會讓留抵退稅,上次留底退稅必須退,退完又要求提供自查報告

劉艷紅老師 

2024 07/04 15:10
你們那邊這么嚴嗎,我們這邊可以留底申報,

84784953 

2024 07/04 15:23
老師,留抵后 季報的財務報表上應交稅費是負的嗎?

劉艷紅老師 

2024 07/04 15:25
是的,銷項是負數(shù)的,

84784953 

2024 07/04 15:27
現(xiàn)在報表是不允許填寫負數(shù)嗎,要求計入其他流動資產

劉艷紅老師 

2024 07/04 15:30
是的,現(xiàn)在的財報是這樣的,應交稅費不能是負數(shù)
