當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問下申報(bào)增值稅時申報(bào)表上比賬上少了0.02,怎么處理



您好,四舍五入導(dǎo)致的,計(jì)入營業(yè)外收支即可。
2024 07/04 15:31

84785003 

2024 07/04 15:32
好的,謝謝老師

微微老師 

2024 07/04 15:32
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。

84785003 

2024 07/04 15:46
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 借方余額0.02,是少交吧,調(diào)整的分錄是,借:營業(yè)外支出? 0.02? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 0.02? ?對嗎?

微微老師 

2024 07/04 15:56
您好,是的,這個是對的哈。

84785003 

2024 07/04 15:56
好的,謝謝老師

微微老師 

2024 07/04 15:57
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。
