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問(wèn)題已解決

老師,我這個(gè)借方差額是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷嗎

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/05 11:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是 的, 免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
2024 07/05 11:36
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