問題已解決
老師,增值稅上季度有兩張票開重了,然后在七月份紅沖的那第二季度報(bào)那個(gè)增值稅是應(yīng)該按紅沖前的報(bào)嗎?



你好!是的,先正常報(bào)了。
2024 07/05 18:00

84784985 

2024 07/05 18:04
這個(gè)提示怎么改呢

宋生老師 

2024 07/05 18:07
你好!你這個(gè)表不完整,沒辦法一一對應(yīng)
不過,她的意思是,你的總金額和下面的各金額合計(jì)對不上

84784985 

2024 07/05 18:16
老師第十欄免增值稅是不是就是季度不滿300,000的?那個(gè)300,000是專票和普票合在一起的金額嗎?

宋生老師 

2024 07/05 18:31
你好!是的,是合計(jì)在一起的金額
