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問題已解決

23年賬是虧損的(沒有預(yù)繳,沒有計提企業(yè)所得稅),23年年報調(diào)增后繳納了一筆企業(yè)所得稅。問,,現(xiàn)在這筆銀行扣費具體怎么入賬。需要調(diào)整年度損益之類嗎。

84785000| 提問時間:2024 07/06 22:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話可以不追溯的, 2013年新生效的是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計在當(dāng)期損益。 比如補交所得稅,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅就可以了
2024 07/06 22:58
84785000
2024 07/06 23:06
老師,那我是小企業(yè)會計制度。。 那我這樣做可以? 摘要:計提23年匯算清繳企業(yè)所得稅, 1、借:所得稅費用 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅2000 摘要:付23年匯算清繳企業(yè)所得稅 2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅2000 貸銀行2000
廖君老師
2024 07/06 23:08
您好,您這個分錄太好了
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