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問題已解決

老師,2月的時候計提也繳納了增值稅和附加稅,后面5月收到了多繳納的部分退稅,會計分錄應(yīng)該怎么寫?

84784968| 提問時間:2024 07/08 09:57
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,沖之前計提的分錄即可。
2024 07/08 09:57
84784968
2024 07/08 10:00
沖掉多余的部分就可以嗎?那繳納的部分呢?分錄怎么寫?
微微老師
2024 07/08 10:02
您好,您之前的分錄是在呢么樣子的呢?
84784968
2024 07/08 10:07
計提的分錄,后面繳納的也是這個金額
微微老師
2024 07/08 10:07
您好,計提和繳納的金額一致,退款退 的是什么的呢?
84784968
2024 07/08 10:08
退回了一部分
84784968
2024 07/08 10:09
退回了800多的附加稅
微微老師
2024 07/08 10:13
借:應(yīng)交稅費-附加稅 貸:稅金以及附加 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-附加稅
84784968
2024 07/08 10:15
金額就寫退回的部分嗎?
微微老師
2024 07/08 10:20
您好,金額就寫退回的部分
84784968
2024 07/08 10:26
老師,有一筆90多塊錢的退稅,跨年退回的,這個怎么寫分錄呢?
微微老師
2024 07/08 10:27
您好,退的是什么稅種?也是差不多這樣的分錄的呢。
84784968
2024 07/08 10:42
就是同樣分錄就可以嗎?
微微老師
2024 07/08 10:44
您好,是的,是這樣理解的
84784968
2024 07/08 10:46
好的,謝謝老師
微微老師
2024 07/08 10:47
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。
84784968
2024 07/08 11:02
老師,增值稅部分的退稅呢?
84784968
2024 07/08 11:03
這個是計提的時候
微微老師
2024 07/08 11:11
這個增值稅為什么退稅的呢?
84784968
2024 07/08 11:14
也是多繳納了退稅
微微老師
2024 07/08 11:16
你你好,那也是原路沖回即可.
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