問題已解決
收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-**收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-一般銷項(xiàng)稅額 購進(jìn)貨款: 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)提增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師幫我屢屢交稅這些科目的存在, 還這個(gè)兩個(gè)科目就不用管了嗎? 就一直掛著? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-一般銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)稅額



你好,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)的,你可以把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣的話,這三個(gè)科目都沒有余額。
2024 07/08 16:09

84784981 

2024 07/08 16:19
一般銷項(xiàng)稅額 內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思

郭老師 

2024 07/08 16:19
你好,做了小項(xiàng)稅額之后,你對(duì)應(yīng)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了。

84784981 

2024 07/08 16:21
這樣嗎?? 兩個(gè)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-一般銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 

2024 07/08 16:22
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。

84784981 

2024 07/08 16:24
那本期沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)呢,什么科目?

郭老師 

2024 07/08 16:24
沒認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面。

84784981 

2024 07/08 16:25
是最后單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn),還是做支出的時(shí)候直接放在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面?

郭老師 

2024 07/08 16:27
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸、銀行存款這一塊做就行。

84784981 

2024 07/08 16:31
等我下個(gè)月認(rèn)證了呢,科目怎么做?

郭老師 

2024 07/08 16:32
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
