當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
繳納去年的社保,有滯納金,怎么做會(huì)計(jì)分錄



你好
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
計(jì)提的時(shí)候
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
繳納的時(shí)候
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
貸:銀行存款
2024 07/08 16:34

84784981 

2024 07/08 16:35
可以不計(jì)提嗎

楊艷紅老師 

2024 07/09 13:06
您好!可以的,
可以不計(jì)提嗎

84784981 

2024 07/09 13:59
如果不計(jì)提早怎么做賬

楊艷紅老師 

2024 07/09 14:20
借:利潤分配-未分配利潤
? ? ?貸:銀行存款

84784981 

2024 07/09 16:30
社保跟滯納金算一起借利潤分配了是嗎

楊艷紅老師 

2024 07/09 16:31
您好!可以的,
社保跟滯納金算一起借利潤分配了是嗎
