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老師,如果是收到企業(yè)所得稅匯算清繳退回上年度預交款,現(xiàn)在要怎么做分錄?



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退稅會計分錄
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調整
同時結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
2024 07/09 14:54

老師,如果是收到企業(yè)所得稅匯算清繳退回上年度預交款,現(xiàn)在要怎么做分錄?
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