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問題已解決

老師,如果是收到企業(yè)所得稅匯算清繳退回上年度預交款,現(xiàn)在要怎么做分錄?

84785039| 提問時間:2024 07/09 14:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好! 退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調整 同時結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
2024 07/09 14:54
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