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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,公司要注銷,但還有18000元的工資沒(méi)支付,公司沒(méi)有收入了,有什么辦法能平賬呢?



您好
請(qǐng)問(wèn)是應(yīng)付職工薪酬科目還有貸方余額 對(duì)嗎
是今年計(jì)提的嗎 貨幣資金賬戶還有余額嗎
2024 07/09 21:56

84785011 

2024 07/09 22:00
去年的,沒(méi)有錢了。

bamboo老師 

2024 07/09 22:02
那做分錄調(diào)整掉
借 管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)付職工薪酬? 貸方負(fù)數(shù)
然后把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

84785011 

2024 07/09 22:04
用法人的賬戶轉(zhuǎn)2萬(wàn)入公司賬戶,就當(dāng)是投資款,入實(shí)收資本,把工資發(fā)了,再注銷可以嗎?

bamboo老師 

2024 07/09 22:05
當(dāng)然可以的這樣操作的哈

84785011 

2024 07/09 22:09
嗯嗯,如果做管理費(fèi)用負(fù)數(shù),會(huì)增加本年利潤(rùn),公司注銷要交分紅稅吧!

84785011 

2024 07/09 22:10
公司注銷有實(shí)收資本的數(shù),可以的吧。

bamboo老師 

2024 07/09 22:10
是的 增加未分配利潤(rùn)會(huì)分紅繳稅

84785011 

2024 07/09 22:12
那只能是做實(shí)收資本的帳了,

bamboo老師 

2024 07/09 22:13
是的 實(shí)收資本要繳納印花稅的哈

84785011 

2024 07/09 22:14
好的,謝謝老師!

bamboo老師 

2024 07/09 22:15
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>


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