問題已解決
老師 我出口企業(yè)寄樣品 不收客戶的錢,采購供應(yīng)商要付款,這個開票進(jìn)來的樣品費(fèi),我能直接做銷售費(fèi)用 樣品費(fèi),增值稅是不是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是可以留抵



您好,這個是可以直接做銷售費(fèi)用的,然后增值稅轉(zhuǎn)出就可以
2024 07/10 11:06

84785038 

2024 07/10 11:08
那假如是樣品收費(fèi)的 ,快遞寄的是不是要做免稅申報,增值稅進(jìn)項怎么處理

小鎖老師 

2024 07/10 11:09
是的,免稅的話,是需要做轉(zhuǎn)出的

84785038 

2024 07/10 11:10
那樣品假如報關(guān)出去的,進(jìn)項就可以申請退稅了是吧,所得稅也是要做免稅申報,對不對

小鎖老師 

2024 07/10 11:23
對的,您的理解是沒錯的這個是
