問題已解決
月末進(jìn)項和銷項,怎么做分錄



你好!你如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話可以
借,銷項
貸,進(jìn)項
貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,未交增值稅。
2024 07/10 11:53

84785004 

2024 07/10 11:54
轉(zhuǎn)了咋個是紅字啊

宋生老師 

2024 07/10 11:55
你好!你說的是什么科目紅字

84785004 

2024 07/10 12:13
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅--未交增值稅

宋生老師 

2024 07/10 13:15
你好!你進(jìn)項有多少,銷項有多少

84785004 

2024 07/10 15:04
這樣的,老師幫忙看下

宋生老師 

2024 07/10 15:05
你好,你發(fā)你的申報表來用,申報表就更清晰。增值稅申報表

84785004 

2024 07/10 15:06
鎖住了,看不了

宋生老師 

2024 07/10 15:09
你好,光看你的這一項沒辦法確定的。你的這一個只是一個轉(zhuǎn)出的。

84785004 

2024 07/10 17:34
我這樣做的

宋生老師 

2024 07/10 17:36
你好!這2個分錄沒問題

84785004 

2024 07/10 17:37
就是呀,交稅的時候分錄是啥子

宋生老師 

2024 07/10 17:38
你好!你
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
