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老師您好,把原材料賣給別的公司,原物料金額2000元,買給其它公司1000元,怎么做會計分錄



借:銀行存款2000貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
貸:其他業(yè)務成本貸:原材料1000
2024 07/10 16:01

84785023 

2024 07/10 16:07
借:銀行存款2000,貸:其他業(yè)務收入, 應交稅費-應交增值稅-銷
借:其他業(yè)務成本1000,借營業(yè)外支出:1000,貸:原材料2000
老師,是這樣的吧

王曉曉老師 

2024 07/10 16:09
不是,是我寫的那個,沒有營業(yè)外支出什么事

84785023 

2024 07/10 16:27
我原物料金額是2000元,我賣給其它公司打折賣1000元
借:銀行存款1000貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
貸:其他業(yè)務成本1000,貸:原材料1000
這個有點不對吧,都是貸哎

王曉曉老師 

2024 07/10 16:31
借:銀行存款2000貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
借:其他業(yè)務成本貸:原材料1000

84785023 

2024 07/10 16:32
那我原物料賬上還有1000塊怎么處理?

王曉曉老師 

2024 07/10 16:37
你折扣賣的,那就是金額這樣
借:銀行存款1000貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
借:其他業(yè)務成本貸:原材料2000

84785023 

2024 07/10 16:40
好的,謝謝老師

王曉曉老師 

2024 07/10 16:41
不客氣的,工作順利
