問(wèn)題已解決
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度開(kāi)了一張專票,由于對(duì)方原因要求這個(gè)月沖紅重新開(kāi),這樣上個(gè)季度的報(bào)表是正常繳納增值稅正常計(jì)提附加稅嗎?



你好對(duì)的
需要這么做的
2024 07/11 11:40

84785010 

2024 07/11 11:43
那這樣情況的話,是先開(kāi)沖紅發(fā)票,再報(bào)增值稅昵,還是先報(bào)增值稅沒(méi)有影響的

郭老師 

2024 07/11 11:46
對(duì)的是的,這個(gè)沒(méi)有影響的。
