問題已解決
老師,貨到了,票沒開暫估的分錄怎么寫



您好,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2024 07/11 16:30

84785046 

2024 07/11 16:32
我寫的 借庫存商品,貸應(yīng)付賬款-公司,可以嗎,

微微老師 

2024 07/11 16:34
您好,用應(yīng)付賬款-暫估這個(gè)科目的呢。表明沒收到票。

84785046 

2024 07/11 16:35
好的,那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候帶暫估的一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎

微微老師 

2024 07/11 16:36
您好結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè)應(yīng)付賬款不是損益的呢,。

84785046 

2024 07/11 16:38
那結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是帶暫估的嗎

微微老師 

2024 07/11 16:38
這個(gè)是商品是實(shí)際擁有的,沒問題的呢。

84785046 

2024 07/11 16:39
那下個(gè)月票到了,怎么沖這個(gè)暫估的,還有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄

微微老師 

2024 07/11 16:40
沖暫估即可
借:應(yīng)付賬款-暫估
借:進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款-公司

84785046 

2024 07/11 16:41
那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本下個(gè)月咋辦

微微老師 

2024 07/11 16:43
你好,不需要處理的呢。因?yàn)槟惚旧砭褪巧蟼€(gè)月的成本啊。
