問(wèn)題已解決
公司是服務(wù)行業(yè)免增值稅的小規(guī)模納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)本季度增值稅時(shí),系統(tǒng)預(yù)填了報(bào)表數(shù)據(jù),由于開(kāi)票入只有27萬(wàn),系統(tǒng)預(yù)填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄27萬(wàn)了,但還有2萬(wàn)未開(kāi)票收入應(yīng)該填在哪里,以前我是29萬(wàn)全部填在其他免稅銷(xiāo)銷(xiāo)額欄就是12欄中,現(xiàn)在怎么填



你好,和這個(gè)27填寫(xiě)一樣的,開(kāi)的免稅的稅率都12行里面填寫(xiě)
2024 07/12 08:20

84785014 

2024 07/12 08:24
就是把按系統(tǒng)預(yù)填在10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額27萬(wàn)改成O,加上未開(kāi)票收入的2萬(wàn),一共29萬(wàn)全填寫(xiě)在12欄中的其他免稅銷(xiāo)售額中對(duì)嗎?

郭老師 

2024 07/12 08:25
是的,對(duì)的,是這么做的。
