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問題已解決

老師,小規(guī)模公司 之前稅控盤440沒抵扣 現(xiàn)在有增值稅稅額 所以我抵減了 想問一下 這個(gè)分錄上需要體現(xiàn)出來嗎

84784950| 提問時(shí)間:2024 07/12 09:20
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,購買時(shí): 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入或者管理費(fèi)用(紅字)
2024 07/12 09:21
84784950
2024 07/12 09:22
什么時(shí)候 抵減 什么時(shí)候 做沖管理費(fèi)用的分錄 對吧
波德老師
2024 07/12 09:23
購買的 時(shí)候就可以沖了
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