問題已解決
老師,小規(guī)模公司 之前稅控盤440沒抵扣 現(xiàn)在有增值稅稅額 所以我抵減了 想問一下 這個分錄上需要體現(xiàn)出來嗎



同學(xué)你好,購買時:
借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
抵扣時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入或者管理費用(紅字)
2024 07/12 09:21

84784950 

2024 07/12 09:22
什么時候 抵減 什么時候 做沖管理費用的分錄 對吧

波德老師 

2024 07/12 09:23
購買的 時候就可以沖了
