問題已解決
老師,零食店去年少申報了收入,今年修改了去年的申報表,交了12000多的增值稅和附加稅,這些稅款應(yīng)該怎么入賬啊



。附加稅的計提分錄
借:稅金及附加—附加稅貸:應(yīng)交稅費—城市維護建設(shè)費貸:應(yīng)交稅費—教育費附加貸:應(yīng)交稅費—地方教育費附加
2024 07/12 11:30

小寶老師 

2024 07/12 11:31
先這樣子計提,然后繳納的時候沖減應(yīng)交稅費

84785004 

2024 07/12 11:33
增值稅呢???

小寶老師 

2024 07/12 11:34
1、進銷差額專入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(進銷差額差額)
ps:進銷需要合并分錄轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,這樣“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的貸方發(fā)生額為當(dāng)期享受政策性優(yōu)惠前,需要繳納的增值稅。合并分錄后方便軟件統(tǒng)計,每期稅收優(yōu)惠前應(yīng)繳納的增值稅。
2、轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

84785004 

2024 07/12 11:36
老師 你這發(fā)的我看不懂 我問的是:零食店去年少申報了收入,今年修改了去年的申報表,補交了12000多的增值稅 怎么入賬

小寶老師 

2024 07/12 11:37
之前沒申報的那塊兒是算到了預(yù)收賬款嗎?

84785004 

2024 07/12 11:38
什么都沒有做,這是個體戶 什么都沒有 之前今年稅務(wù)局的讓交稅

小寶老師 

2024 07/12 11:40
借利潤分配未分配利潤
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

84785004 

2024 07/12 11:42
增值稅也計入利潤分配未分配利潤里了嗎?

小寶老師 

2024 07/12 12:05
不好意思剛才看錯了。
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借主營業(yè)務(wù)收入
貸,利潤分配,未分配利潤。

小寶老師 

2024 07/12 12:05
忽略第一個回答吧,然后考慮成預(yù)收賬款的那個情況了。錯了
