問題已解決
請問老師:剛收到的成本發(fā)票是三月份開好的,我是做在7月份的賬里還是補做在三月份的賬里?要怎么操作,謝謝老師?



你好,這個是購買商品的嗎?當(dāng)時做了暫估沒有?
2024 07/12 16:56

84784981 

2024 07/12 16:58
做了暫估

郭老師 

2024 07/12 17:17
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
借庫存商品。
借庫存商品
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付帳款
借主營業(yè)務(wù)成本,
貸庫存商品。這個是做發(fā)票的
